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中国建研院召开合规审计工作宣贯与内部控制评价培训会议

时间:2020-11-27
发布单位(部门):合规审计部

 

为深入学习贯彻国资委近期对中央企业合规管理、内部审计、内部控制、风险管控、违规经营投资责任追究与监督工作有关事项的决策部署,11月25日,公司组织召开合规审计工作宣贯与内部控制评价培训会。公司合规审计部主任沈凤斌、合规审计部相关人员及各二级单位合规审计系统范围内人员等50余人参加会议。

沈凤斌传达了公司总经理许杰峰对本次会议的指示,要求各单位认真学习领会国资委文件要点,贯彻落实各项监督工作要求,突出抓好自身单位重要领域和关键环节,切实提升二级单位合规审计系统部门人员工作能力,将本单位合规管控工作细化分解、落实落地,不断完善制度体系建设,加强合规监督检查,切实将各项改革、转变措施落实到位。

公司合规审计部相关人员围绕《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作实施意见》(国资发监督规﹝2019﹞101号)文件精神,对建立健全内控体系、强化内控体系执行、加强信息化管控、加大企业监督评价力度、加强出资人监督五个方面进行了重点解读。针对二级单位内部控制自评实施工作,外部专家老师从评价程序、评价方法、评价内容、缺陷认定、缺陷整改五个方面做了详细的指导与培训。

本次会议为公司合规审计工作管理人员提供了良好的交流平台,使各单位对公司合规审计五个方面的工作有了更清晰的认识,有利于将具体工作落地落实,有利于有效发挥合规审计体系强基固本的重要作用,为公司高质量发展提供内生动力。

(供稿:罗心  编辑:王恬)

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